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ICS 27.170.30 F 40 备案号:2119-1998 中华人民共和国核行业标准 EJ/T 1089-1998 20022862 铀离心浓缩厂核材料衡算 与控制视察程序 Inspection procedure of nuclear material control and accounting for uranium centrifuge enrichment plants 1998-10-13发布 1999-01-01实施 中国核工业总公司 发布 5,T:089--1998 前言 本标准依据《中华人民共和国核材料管制条例》和《中华人民共和国核材料管制条例实 施细则》和《核材料管制视察规定》,参考了国际原子能机构(IAEA)出版的STR一198(De- tailed Description of an SSAC at the Facility Level for Centrifuge Type Enrichment Facili- ties)和有关文件,以及美国核管理委员会(NRC)的核材料衡算与控制的视察程序(Material ControlandAccountingInspectionProcedures),结合我国实际情况制定的。 本标准由国家原子能机构核材料管制办公室(以下简称核管办)提出。 本标准的附录A是提示的附录。 本标准由核工业标准化研究所归口。 本标准起草单位:核工业标准化研究所,中国原子能科学研究院核保障技术研究室。 本标准主要起草人:娄东阳、宓培庆、陈连仲、程微微。 中华人民共和国核行业标准 铀离心浓缩厂核材料 衡算与控制视察程序 EJ/T1089-1998 Inspection procedure of nuclearmaterial controland accounting for uranium centrifuge enrichment plants 1范围 本标准规定了铀离心浓缩厂核材料衡算与控制各项视察的目的、内容、要求及方法。 本标准适用于铀离心浓缩厂核材料衡算与控制的现场视察。 2定义 本标准采用下列定义。 2.1MUF 即不平衡差,指账面存量与实物存量之差。MUF方程式通常写为: MUF-PB+X-Y-PE 这里:PB一本周期内期初实物存量; X—存量增加的总和(根据情况,包括进口料、国内收料、对进料的修正量); Y一存量减少的总和(根据情况,包括出口料、国内发运量、测过的废弃物量、偶然损 失量); PE一一本周期内期末实物存量。同时也是下一个周期内期初实物存量。 2.2D 对于视察员所测的每一物项,计算设施所测值与视察员所测值之差,并用d表示K层 中各物项差的平均值,则: Dk=Nxdk Nk为K层中的物项数 则D定义为:D=ZAkDk 对于进料和期初存量层Ak=十1 对于出料和期末存量层Ak=—1 2.3MUF--D 是用于评估的统计量,其物理含义为视察员独立的MUF值,它不取决于运行者的测量 误差,仅取决于视察员的测量误差。 2.4整体缺损 物项内的核材料全部被转移或偷走所造成的缺损。 2.5部分缺损 中国核工业总公司1998-10-13批准 1999-01-01实施 1 EJ/T1089-1998 物项内的核材料被部分转移或偷走所造成的缺损。 3核材料衡算与控制管理 3.1视察目的 核实已有文件的合理性及有效性,并确定核材料许可证持有者是否按照核材料帐目与 衡算管理实施计划及其支持性文件的要求,对其所持有的核材料实施准确有效的衡算与管 理。 3.2视察内容与要求 3.2.1核实核材料衡算管理的组织机构与职责分工是否符合要求。 3.2.1.1明确法人代表的职责。铀离心浓缩厂的法人代表对所持有的核材料负有全面领导 责任,并由法人代表指定一名厂级领导全面负责本厂的核材料管制工作,负责贯彻核材料管 制法规,审批本厂制定的核材料管制规章制度和帐目报表。 3.2.1.2铀离心浓缩厂应设置衡算管理机构,全面负责本厂的核材料衡算管理工作。该机 构与核材料生产、使用、质量控制、分析测试和贮存保管部门紧密合作,又要具有一定的独立 活动权限。 3.2.1.3按平衡区实施独立衡算。每个材料平衡区应设核材料衡算管理组织,并指定专职 核材料衡算管理员,具体负责实物盘存、编制帐目与衡算报告等。 3.2.2检查核材料库存记录、接受和发运记录,以核实许可证持有者是否将核材料的持有、 生产和使用限制在许可证所申报的目的和范国。 3.2.3核实许可证持有者是否按照已批准的核材料帐目与衡算管理实施计划的要求对所 持有的核材料实施衡算和管理,核实所实施的核材料帐目与衡算管理计划对接收、生产、贮 存、内部转移、实物盘存、测量与测量质量控制、记录和报告等进行管理和衡算的适用性。 3.2.4核实核材料衡算的内部监督和评估是否有效。如果发现内部监督和评估存在缺欠, 应提出改进意见,并写入视察报告。 3.2.5核实铀离心浓缩厂是否按规定对衡算管理人员进行了培训及定期考核,以保证衡算 管理人员的素质能满足核材料衡算工作要求。 3.2.6核实许可证持有者是否建立、健全了铀离心浓缩厂核材料衡算与控制的规章制度和 工作程序,并在日常管制工作中得到了遵守。 3.2.7视察员可以通过观察、评价封隔监视措施、用无损分析仪器测量或通过取样确定 铀-235丰度与所申报数据相符。 3.2.8如果设施的运行条件发生变化或修改时,应重新核实设计资料。 4核材料贮存和内部转移 4.1视察目的 核实核材料许可证持有者是否已经建立并执行一个核材料贮存和内部转移管理制度, 以保证全面掌握核材料的数量、标识和贮存位置的信息。 4.2视察内容和要求 2 LJ/T 1089-1998 4.2.1核实核材料贮存管理制度的实施情况。 4.2.1.1已建立的核材料贮存制度能保证提供贮存于工厂的各分立物项或容器中的全部 核材料的标识、数量和位置的实时信息。 4.2.1.2要根据核材料不同的形态和性质,分类存放,按级分区管理。核材料和废料的贮存 容器力求统一。存放模式力求规范化。 4.2.1.3各种存容器要有编号,每一贮存物项应建立容器档案并实行标签管理。容器档 案、标签的记录内容应与该容器的编号相对应。 4.2.1.4各种化学形态的返料和废料要分别存放,按期处理,对不能回收的含核材料的废 弃物应进行测量,取得必要的数据,并予以记录。 4.2.2核实核材料内部转移的控制情况。 4.2.2.1核材料进行平衡区之间的转移时,管理责任也随之转移,转移交接应测定核材料 量,并按记录报告制度予以登记。 4.2.2.2对于不需复称和分析的核材料,收方只需核对物项标识及封记完整性。 4.2.2.3核材料内部转移应符合规定的管理要求,所有的内部转移必须受到控制。 4.2.2.4内部转移记录与相应报告或记录一致。 5核材料记录和报告系统 5.1视察目的 核实核材料许可证持有者记录和报告系统的完整性和准确性,以及系统运行的及时性 和有效性。 5.2视察内容和要求 5.2.1核实许可证持有者所建立和运行的核材料记录和报告系统的完整性,应能提供足够 的数据资料来确定核材料的性质、数量和实时位置,以进行全厂的核材料衡算。核实许可证 持有者记录和报告系统的真实性和规范性,应能真实反映情况且符合国家原子能机构核材 料管制办公室的要求。 5.2.2核实铀离心浓缩厂的记录和报告系统是否包括: 5.2.2.1衡算记录 a)总帐:汇总所有存量变化,以确定核材料帐面存量的最终记录。铀离心浓缩厂平衡区 内应建立天然铀、低浓铀和贫化铀的分立总帐。 b)日记帐:铀离心浓缩厂发生的各类存量变化(例如,接收、发运、内部转移、测量过的 废弃物等)按照时间顺序作出的记录,其数据来自各类存量变化的支持性文件。定期将这些 数据汇总累加,并记入总帐。 c)支持性文件:记录每次存量变化的原始数据,数据来自测量和测量质量控制系统。总 帐和日记帐中的登记事项和数据都可以在支持性文件中得到证实。 5.2.2.2运行记录 a)确定核材料成分和数量变化的运行数据。 b)容器和仪器的校准,取样和分析数据,控制测量质量的程序,以及随机误差和系统误 3 EJ/T 1U891998 差的估算值。 c)实物盘存技术准备和实施行动的描述。 d)为确定可能发生的事故损失或未测量损失的数量及原因而采取行动的描述。 5.2.2.3衡算报告 a)核材料交接统计报表(R01或R02表); b)存量变化报告(R03表); c)实物存量清单(R04表); d)材料平衡报告(R05表); e)核材料注释统计报表(R06表); f)核材料事故损失统计报表(R07表); g)核材料存量变化综合统计报表(R08表); h)核材料平衡综合统计报表(R09表)。 5.2.3以需要概率抽查数据的可追溯性及技术文件的完整性来确保运行记录中的原始数 据、支持性文件和总帐以及日记帐的准确性及内部一致性。检查总帐和日记帐中的数据与核 材料衡算报告中数据的一致性。 5.2.4核实记录和报告中数据的处理是否符合下述要求: 5.2.4.1每个材料平衡区应独立衡算。整个设施应建有设施总帐,以实现对各个材料平衡 区总账的汇总。 5.2.4.2数据应以材料的具体物项和批次来表示,并在衡算记录中记录和引用,从而保证 数据的可追溯性。 5.2.4.3记录中应包括衡算报告所需的充足的原始数据。 5.2.4.4当收/发差不能用收发双方测量传递误差标准偏差合理解释时,就需进一步调查, 查明原因,确定正确的收/发差。 5.2.4.5设施的运行记录应为物项的跟踪提供必要的数据。 5.2.4.6在核材料衡算系统运行中,应尽量避免人

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